送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-29 17:37

你好 内部收据是可以入账的 白条不能入账的。如果确实是没有发票 真实业务可以入账 但是无法税前扣除的

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相关问题讨论
你好 内部收据是可以入账的 白条不能入账的。如果确实是没有发票 真实业务可以入账 但是无法税前扣除的
2019-09-29 17:37:16
收据只能入进内帐,外帐必须根据发票。
2017-08-18 17:34:53
学员你好, 没有发票,如果查账征收的,,收据做帐不能税前扣除的。
2019-08-28 01:19:19
你好,如果确实是餐费,可以入账,只是没有发票,税前不能扣除
2020-04-17 19:17:30
白条入账也可以,但是不可以税前扣除,日后和可提供发票的供应商合作!
2018-09-25 09:18:34
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精选问题
  • 请问老师这个需要填吗

    你好对的 必须填写的

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    你好,分别做收入跟进货的分录

  • 我们厂搬迁 申请了搬迁收入 这需要怎么做账务处

    您好, 《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号):企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,应当作为资本公积处理。 1、取得搬迁补偿收入   借:银行存款    贷:专项应付款   2、支付安置部分职工、各类资产搬迁安装等费用   借:管理费用/应付职工薪酬   贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益   借:递延收益    贷:营业外收入   3、征地、建造新厂房、重置固定资产   借:固定资产/无形资产    贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益

  • 老师 我购进了一批商品 然后赠送给了客户 我

    你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税

  • 工程竣工已开发票未收到工程款,需要确认收入吗?这

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