送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-23 13:17

借:固定资产
贷:应付账款

汪婷 追问

2019-09-23 13:22

那实际来发票了呢?

江老师 解答

2019-09-23 13:24

冲销此笔暂估业务,再按发票入账

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相关问题讨论
借:固定资产 贷:应付账款
2019-09-23 13:17:00
借:库存商品 贷:应付账款—暂估入库
2020-01-14 14:44:27
你好,冲销之前的暂估,然后根据取得的发票做购进处理
2018-01-13 09:52:27
借库存商品 贷应付账款…暂估
2020-07-01 11:56:46
借库存商品 贷应付账款-应付暂估 收到发票时 冲暂估负数 借库存商品 贷应付账款-应付暂估 再按发票金额借库存商品 应交税费 贷应付账款 或银行存款
2017-03-07 12:35:17
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