送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-19 10:47

你好 你之前是怎么做账的 分录是?

Merry 追问

2019-09-19 10:51

按实际开的发票做账,可是现在是退费给客户,多过实际交的费用所开的发票?

meizi老师 解答

2019-09-19 10:57

那你们是多退了 对方客户会退还给你们吗   你就退费的时候做你开票的分录 红字分录冲

Merry 追问

2019-09-19 11:02

收客户6250元,退款16250元。会计分录怎么做?

Merry 追问

2019-09-19 11:02

发票怎么冲红

meizi老师 解答

2019-09-19 11:04

你好   那你们是多退了1万 这个钱为什么多退  发票你当时应该是开的6250 你就红冲6250

Merry 追问

2019-09-19 11:49

那会计分录怎么做呢?

meizi老师 解答

2019-09-19 11:49

我上面一直问你 这个多退的1万是为什么原因退的 。这个客户还会退回1万给你吗?你得回复我 不然我无法确定分录

Merry 追问

2019-09-19 12:44

客户不会退回。

meizi老师 解答

2019-09-19 12:45

你好 不退回那是什么原因不退 是你们的赔偿款??

Merry 追问

2019-09-19 13:01

算是吧。客户抚慰金吧。

meizi老师 解答

2019-09-19 13:44

你好 那计入营业外支出   那你做 借银行存款-6250 贷主营业务收入 负数应交税费 负数  然后做一笔 借营业外支出-赔偿金1万贷银行存款1万

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你好,既然是预交款,怎么会是负数呢
2017-07-15 17:02:19
你好 你之前是怎么做账的 分录是?
2019-09-19 10:47:29
您好,记入应付职工薪酬-福利费中。
2016-12-01 17:16:08
你好 借应收账款-某病人 贷主营业务收入 应交税费
2019-09-20 11:04:19
你好! 借:主营业务成本 贷:库存商品…血浆
2019-09-21 10:33:17
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