保费确认上,新旧准则的会计分录各是什么样的呢 问
您好, 你说的是保险费吗? 答
老师好 汇算清缴的时候,管理费用社保和应付职工薪 问
你好,同学 按照实际计提填写的,同学 答
企业为了宣传,要求别人转发企业APP并点赞就给发红 问
你好,同学 这个可以计入宣传费,这个销售费用宣传费,不用代扣代缴的 答
提取盈余公积影响可供分配利润吗?为什么敲重点书 问
你好,盈余公积,其实是可以用来分配的。 说影响的,是因为他只说了剩余未分配的部分, 说没有影响的是因为盈余公积也是从未分配利润里面分一部分过去,所以最终他不影响。 答
小规模申报1人的工资薪金,每月3000元,申报工会经费 问
您好,按工资来填,季度的工资就是9000,如果开票不超过30万是免税 答
老师好,请问老师内账,比如销售商品对方预付三十万给我们,按150元一套卖给他们可以买200套,到开票按200元一套开票,只能开150套,这150套就把三十万的票开完了对方就得付款了,这怎么做账?
答: 你好,借银行存款30贷:预收账款30 借:预收账款 贷主营业务收入 销项税额
老师好,请问老师内账,比如销售商品对方预付三十万给我们,按150元一套卖给他们可以买200套,到开票按200元一套开票,只能开150套,这150套就把三十万的票开完了对方就得付款了,这怎么做账?
答: 内账你直接根据实际业务情况去做,按照150去核算。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,比如销售商品,对方先预付三十万给我们,实际我们是按150元一套卖给他们的要给他们200套三十万就抵万了,但开票金额我又是按200元一套开出去的,这样就只能开150套30万就开完了,如果对方还要开票就得再预付款给我们,这叫高开发票,请问老师怎么做账
答: 你好!你们为什么要这样?会造成库存商品数量与实际数量不相符的,账务只可以按发票金额处理做账减库存。
太阳花~上课 追问
2019-09-16 11:21
佟老师 解答
2019-09-16 11:26
太阳花~上课 追问
2019-09-16 13:04
佟老师 解答
2019-09-16 13:14
太阳花~上课 追问
2019-09-16 19:26
佟老师 解答
2019-09-16 20:29