送心意

小祝老师

职称初级会计师,中级会计师,经济师

2019-08-21 10:11

你好,误收了需要退税的增值税,借:应交税金-增值税-进项税额转出,贷:应交税金-增值税-未交增值税。

追问

2019-08-21 10:19

和进项无关,是红字信息表的问题,可以直接借方做   应交税金—应交增值税—转出多交增值税吗,等税款退下来,再冲减多交增值税

小祝老师 解答

2019-08-21 10:26

我刚刚也只是举个例子而已,如果你不是进项的退税,你可以直接做借方应交税金—应交增值税—转出多交增值税,贷:应交税金-增值税-未交增值税。你刚刚开始借贷都是未交增值税是不对的。要把进出明细写清楚,以后才方便核对税款。

追问

2019-08-21 10:27

好的,谢了

小祝老师 解答

2019-08-21 10:30

如果对我的答案满意,请给五星好评。(*^▽^*)

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你好,误收了需要退税的增值税,借:应交税金-增值税-进项税额转出,贷:应交税金-增值税-未交增值税。
2019-08-21 10:11:54
你好,多交不需要 做分录,未交需要做上述分录
2017-05-23 11:34:54
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 400
2017-05-09 17:40:22
你好! 可以年底汇总冲销
2019-07-31 08:26:54
你好 看下转出未交增值税借方有余额的话代表留抵不处理了 如果是贷方有余额代表要交的 要转到未交增值税里面 缴纳的时候做缴纳分录
2018-12-19 12:03:02
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