送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-13 13:44

你上面的分录金额是5470是吧,不是负数

芸朵儿 追问

2019-08-13 13:55

是的,到今年的期初余额里面,一直有5470的应收款,但是这笔款为管理费用

郭老师 解答

2019-08-13 13:58

借管理费用贷其他应收款

芸朵儿 追问

2019-08-13 13:58

不需要冲红吗?

郭老师 解答

2019-08-13 14:02

不用,直接转到管理费用,你可以看下做了这个分录你的其他应收款,其他应付款都没有余额

芸朵儿 追问

2019-08-13 14:02

好的,谢谢

芸朵儿 追问

2019-08-13 14:03

是进入管理费用的办公费还是什么二级科目呢?

郭老师 解答

2019-08-13 14:05

你这个是什么业务的,

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相关问题讨论
你好 对的,可以这样操作的
2020-05-26 09:21:21
因为一般会有员工出差会备用金借出。 借出:借 其他应收款——XX员工 贷 库存现金 员工出差回来后财务根据发票报销做账 借 管理费用【出差发票金额】 贷 其他应收款【开始借支的钱】 库存现金【差额,可以在借方,多退少补】
2020-05-07 10:59:33
按下面这个计提,单位不是做其他应付款
2020-02-28 14:33:30
你好,管理费用需要有合理票据才可以入的
2019-11-26 11:56:10
你好,有问题,这样会导致其他应收款,其他应付款同时挂账,无法冲销,应当这样做分录 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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