送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-09 10:16

你好,是填写应发工资金额申报的

追问

2019-08-09 11:04

老师这是工资表,这个计提工资到发放工资分录咋做,社保所有部分公司承担

追问

2019-08-09 11:17

我借管理费用62000贷职工薪酬62000发放借应付职工薪酬59518.95借营业外支出2481.05贷现金,我的分录对吗老师

追问

2019-08-09 11:21

应该这样做对吧老师

邹刚得老师 解答

2019-08-09 12:03

你好,既然社保所有部分公司承担,那公司负担了个人部分,应当计入管理费用核算才是的 
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-社保
借;应付职工薪酬-社保 ,     贷;银行存款

追问

2019-08-09 14:37

老师这种材料发票用不用备注栏写上是哪个项目所用的材料,也就是说材料发票用不用备注项目名称

邹刚得老师 解答

2019-08-09 14:48

你好,材料是不需要做备注是哪个项目的

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相关问题讨论
你好,是填写应发工资金额申报的
2019-08-09 10:16:29
您好!是实际工资。因为社保是按实际工资计提。
2017-06-28 16:45:58
你好,您这么做是不行。
2023-04-13 10:22:47
你好, 是已经扣除的
2018-03-28 10:18:36
你好 工资怎么会比社保金额还低 工资表有问题吧
2019-05-14 10:17:40
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