送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-08-09 10:05

将发票退回去,让供应商开具和实际业务相符的发票。

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相关问题讨论
可以的,只要不是跨年度的,没什么大问题。不过按照权责发生制原则,建议当月费用入当月,没有发票的话建议先暂估,下月冲红,然后正确入账。
2016-01-26 13:37:43
将发票退回去,让供应商开具和实际业务相符的发票。
2019-08-09 10:05:11
对方给你开他的费用发票,你给开附属货物的发票就可以。
2020-04-10 16:06:03
供应商是指你的上游吗
2020-04-10 14:58:38
你好!一般促销或者赠送的货物就会这样
2019-03-20 17:06:44
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