送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-08-05 16:13

您好,直接点月末结账就可以了

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相关问题讨论
您好,直接点月末结账就可以了
2019-08-05 16:13:17
您好,那就结账吧,应收结账,业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。 应付结账,业务工作——财务会计——应付款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。  
2017-01-07 11:03:20
没有什么不同,只是年初要建帐。
2019-01-02 08:12:18
你好 先做一个相反的分类,把错误的凭证冲掉 然后再做正确的凭证就可以的
2021-12-27 17:13:39
您好,那就结账吧,应收结账,业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。 应付结账,业务工作——财务会计——应付款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份,显示“Y”——下一步,处理情况全部显示是,点“完成”。若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
2017-01-07 11:03:40
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