老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
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付首付款,借:预付账款-xx房产公司 贷:银行存款,收到首付款发票,借:预付账款—xx房屋 贷:预付账款—xx房产公司。请问老师是这样处理吗?
老师,比如说我购买一台2万的设备,付款时候 借预付账款,贷 银行存款,收到设备时候。收到发票时候。老师后面两个要怎么做呢?
借:库存商品,贷预付账款,然后借预付账款贷银行存款,指的是预付账款不够银行存款补付,和借库存商品贷预付账款贷银行存款也是指预付账款不够付银行存款补付,请老师给解释一下区别
老师,如果我2021,11月买了100万设备。12月底收到设备,2022年2二月收到发票。11月的时候。借预付账款贷银行存款。12月份的时候。2月份收到发票时候。这个要怎么处理呢?