送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-26 16:14

你好 计入借管理费用-福利费贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷银行存款

飞翔的秋秋 追问

2019-07-26 16:17

还要做两笔吗?

meizi老师 解答

2019-07-26 16:18

嗯 是的 需要体现的

飞翔的秋秋 追问

2019-07-26 16:23

公司的招待费是直接进管理费用就行了吧,就是员工的福利费,不能直接接管理费用,或者应付职工薪酬,是这个意思吗

飞翔的秋秋 追问

2019-07-26 16:26

之前的做的福利费都没有计提,直接做了应付职工薪酬福利费,有问题吗

meizi老师 解答

2019-07-26 16:37

你好 嗯是的 招待费直接做费用里面就行; 福利费是需要计提的  没计提的话 你们成本费用就会影响你们报表的 而且你光做应付职工薪酬借方  你到时也平不了这个科目的

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小企业会计准则,缴纳社保时借管理费用
2019-09-16 17:43:59
你好 计入借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2019-07-26 16:14:12
是计应付职工薪酬科目处理
2017-10-30 08:10:06
您好 公司发生的给员工发放的过节费,还有一些员工聚餐的餐费,也需要计提
2019-07-26 16:34:13
你好 为职工支出的这样分录 是对的
2020-06-16 13:19:19
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