你好老师,预提成本 没有那么多发票进来我要怎么做 问
关键是预提成本需要真实支付不? 答
老师这个题不会, 麻烦写下过程 谢谢了 问
你好,稍等写给你哦 答
个体户 营业额几百万 填写工商年报的时 营业收入 问
你好,你按照实际来填才是对的。 答
不开票 ,无票申报 也适用季度销售额不超过30万 免 问
是的,合计在普票收入一起申报 答
老师 公司4月注册的,4月个税要报吗 问
你好,要从5月份开始申报个税的。 答
请问,天燃气公司收到部分管道安装服务费,已开发票,款项包括了人工,材料,怎么做分录?
答: 借相关成本费用贷银行存款
公司有一个员工的社保是叫外面公司帮代理买的,费用同公司转账过去,然后他们开发票(服务费发票)过来给我们,这个怎么做分录??然后员工工资扣个人社保部分又是怎么算的?
答: 您好!借管理费用-服务费 贷银行存款。 你这个不能扣他的。因为实际上就发票来看,你并没有给他买
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
5月公户收到5万服务费的钱,但是5月还没开发票,6月才开的发票,我5月和6月怎么做分录?
答: 你好 5月份,借;银行存款,贷;预收账款 6月份,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
来自星星的你 追问
2019-07-14 17:13
邹刚得老师 解答
2019-07-14 17:14
来自星星的你 追问
2019-07-14 17:16
邹刚得老师 解答
2019-07-14 17:16