送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-03 10:21

你好 发票多开了的话应该重开发票的 付款金额要和你开票金额一致。如果是优惠的话 按你实际缴纳金额来做账

乔木木 追问

2019-07-03 10:23

借 管理费-办公费 贷银行存款就可以?

乔木木 追问

2019-07-03 10:24

应该是优惠了给开的专票

meizi老师 解答

2019-07-03 10:34

你好  那你按你实际发生的金额来写就可以了  你们是一般纳税人要体现出进项税才对

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相关问题讨论
你好 发票多开了的话应该重开发票的 付款金额要和你开票金额一致。如果是优惠的话 按你实际缴纳金额来做账
2019-07-03 10:21:57
您好,收据分录,借:预付账款-宽带费,300元,贷;现金或者银行存款等科目,300元,发票分录,借:管理费用-办公费等科目,159元,贷:预付账款-宽带费,159元。
2019-04-07 21:27:09
借:管理费用-办公 费 159 贷:其他应付款-老板 银行存款 员工交纳报销部分 300元的收据?是没有开票,预交的? 借:预付账款或其他应收款 贷:银行存款等
2019-04-07 21:41:57
费用不用填写出库单子的
2020-06-02 15:10:19
不可以,需要开公司名称的。
2018-11-21 15:16:19
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