老师,我想咨询下,我的增值税报表有个数据莫名的就 问
确定不相干的数据可以删掉的 答
你好,手续费和利息没有取得发票,需要调增,那么填在 问
你好,手续费,计入佣金和手续费栏次 利息,计入利息支出栏次 答
如果已经给职工发放了一个月的,怎么做账呢? 问
发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 根据需要删减科目 答
你好,可以咨询一下吗? 问
您好,请问具体是咨询什么的呀 答
老师,我年报还有笔“所得税费用21.21”,要填写在汇 问
在本期实际交纳里面就是季度预缴吗? 答
请问工厂没有生产了,厂房和电费都分租给其他工厂,收到厂租和电费发票如何做账,另外我们有开租金和电费发票给分租方,又如何做分录
答: 没有生产,那这部分也不是你的费用,是新的承租方的费用,开具分割单给承租方入账。
老师,您好,我们委托模具厂生产模具,模具厂生产好后然后开给我们模具发票,然后我们这个模具一直是放在他们那里,然后利用这个模具去生产产品,一个模具几万块,用一两次就损耗了,像这样,我收到模具发票怎么入账,然后用把模具委托加工厂生产产品,又怎么做分录
答: 你好!完工后模具计入低值易耗品,然后每期转制造费用计入产品的成本中。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
生产车间先交电费,再使用。月底做账交电费分摊电费怎么做分录?
答: 你好,计入预付账款 贷 银行存款,按照账单,借 制造费用 贷 预付账款