送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-14 10:28

您好
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
小规模纳税人填减免税明细表

ONE 追问

2019-05-14 10:33

好的,老师开票系统显示离线超时,这个怎么弄啊

bamboo老师 解答

2019-05-14 10:34

首先打开菜单栏中的【发票管理】,然后选择【发票查询】,查看最近票据【报送状态】中是否存在【报送中】的数据,如果有则表示此票据未上传成功,导致未上传成功的原因可能就是数据遭到了破坏。
返回【发票管理】,选择【发票修复】,然后选择未上传成功票据所在月份,开始修复,修复成功之后可以多修复几次。
返回查看【报送状态】是否是【已报送】,如果是那么就可以开票了

ONE 追问

2019-05-14 10:38

好的,非常详细

bamboo老师 解答

2019-05-14 10:44

嗯嗯 您先试试看这样能否操作成功

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相关问题讨论
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 小规模纳税人填减免税明细表
2019-05-14 10:28:34
借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣增值税的时候借应交税费,应交增值税借管理费用负数。
2021-12-27 16:08:21
金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
2019-11-18 19:12:20
您好,我们是农产品,开的免税发票,对方是计算抵扣9%,深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
借:管理费用-办公费 贷:现金 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用-办公费(红字)
2023-07-28 16:27:01
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