老师请问一下,装修已经结束了,但是个人干的那部 问
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。 答
老师,请问公司处于刚成立阶段,个税是不是需要零申 问
你好,是的呢 新开业可以这样操作 答
没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳 问
您好,这个是可以转到未交增值税,这个 答
老师,请教一下实操中的细节问题? 问
同学你好 具体是什么问题呢 答
老师你好,我报税的时候 电子税务局网页上,出现如下 问
你好,减免税申报表没有填写抵减税额,去填一下 答
怎么把预付账款的金额调整到应付账款,不想设置预付账款了,分录怎么做?
答: 你好,借;应付账款,贷;预付账款 你可以做这个调整分录
有几个客户同时设置了预付和应付账款科目,现在想把预付账款里的金额调整到应付账款里去,这样也方便以后查账一些,会计分录要怎么调整?
答: 你好!如果你预付账款有借方余额,借应付账款 贷预付账款就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年末预付账款、应付账款调整怎么做分录,比如预付账款需要冲销金额-29800,应付账款需要冲销金额-5804.25
答: 金额不相等不能做调整分录,预付帐款出现贷方余额重分类到应付帐款中,应付帐款借方余额重分类到预付帐款中,不用进行帐务处理。