送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-25 19:32

你好
购入时货到发票未到,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
收到发票后,借;应付账款——暂估   贷;库存商品
借;库存商品,贷;应付账款等科目
销售时钱到未开发票,借;银行存款,贷;预收账款
开发票后,借;预收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本   贷;库存商品

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相关问题讨论
你好 购入时货到发票未到,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 收到发票后,借;应付账款——暂估 贷;库存商品 借;库存商品,贷;应付账款等科目 销售时钱到未开发票,借;银行存款,贷;预收账款 开发票后,借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-04-25 19:32:20
你好 借:原材料 贷:应付账款 后面付款的时候 借:增值税 应付账款 贷:银行存款
2023-07-15 09:42:50
你好 采购原材料时发票未到,借;原材料,贷;应付账款——暂估 过了几个月,发票已到 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科
2019-07-07 19:53:27
你好 需要做购进分录,借;库存商品 贷银行存款等科目 然后做销售,结转成本分录 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-03-23 16:56:55
销售时 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税
2020-06-30 09:29:45
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精选问题
  • 老师,第五题,为什么不用减掉2000万

    土增的开发费用不是发生多少扣多少的

  • 老师好, 期末结转税金时,留底进项税差 9.41 元钱。

    火车票的分录,把税金单独摘出来。比如一共100 借管理费用100/1.09=91.74 应交税费应交增值税进项税额100-91.74=8.26 贷库存现金或者银行存款

  • 老师,这个题不懂谢谢老师

    交互分配法就是做两次分配,第一次用用费用除以总量,求分配率,把给其他辅助车间的分出去,把其他车间给自己供的加上去

  • 老师 ,你好,个休户要开专票,开票内容可以是技术服务

    你好,如果经营范围有,是可以的 是一般纳税人的个体户,还是小规模纳税人性质的个体户?

  • 承租方免租期间怎么做会计分录?

    您好,一样的分录,免租期也要做租赁费的,就是全部的租金 除月份,得到每月租赁费 出租人提供免租期的,出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的,出租人应将该费用白租企收入总额中扣除,拔扣除后的租金收入余额在机货期内进行分配。承租人则应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线 法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用。

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