送心意

文老师

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2015-08-16 21:52

供应链---业务结算,先期末处理,再月末结账

文老师 解答

2015-08-18 23:11

你这是核定收入的,应纳税所得额=收入总额(损益表的营业收入)×应税所得率 (税局核定的一个值),核定费用的应该是应纳税所得额=成本费用支出额/(1-应税所得率)*应税所得率

文老师 解答

2015-08-18 23:12

不好意思,错了

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相关问题讨论
供应链---业务结算,先期末处理,再月末结账
2015-08-16 21:52:54
你好 金蝶的物流模块好像不可以在金蝶软件中进行反结账。我们以前用的金蝶存货反结账是通过金蝶单独制作的一个存货系统反结账程序进行反结账的,你可以和金蝶的供应商联系一下,让对方提供对应的小程序
2021-09-09 10:32:01
不需要。先把今年的帐反了,然后反年结就可以了
2015-05-15 15:27:35
你去存货模块点一下就可以了
2019-10-05 10:12:52
联系金蝶客服,让后台给你反结账
2018-11-27 19:12:01
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