请问老师这个需要填吗 问
你好对的 必须填写的 答
老师,如果关联企业即是客户又是供应商,这种怎么做 问
你好,分别做收入跟进货的分录 答
我们厂搬迁 申请了搬迁收入 这需要怎么做账务处 问
您好, 《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号):企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,应当作为资本公积处理。 1、取得搬迁补偿收入 借:银行存款 贷:专项应付款 2、支付安置部分职工、各类资产搬迁安装等费用 借:管理费用/应付职工薪酬 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 3、征地、建造新厂房、重置固定资产 借:固定资产/无形资产 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:递延收益 答
老师 我购进了一批商品 然后赠送给了客户 我 问
你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税 答
工程竣工已开发票未收到工程款,需要确认收入吗?这 问
需要确认收入,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 答
老师好:公司建厂房,现在工期未结束,2019年2月份之前工程款分几笔已经付了45%,付款时每笔做的是在建工程,2019年3月份对方将已经付款的发票全部开了,开的发票是10%税率的专票,3月份收到的发票如何做账,发票3月份没有认证
答: 你收到的发票没认证那你之前有留抵税吗
预支工程款,未有发票,借预支,贷银行,待发票回来借在建工程,贷预支,对吗
答: 你好,是的,分录正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们企业在建了一栋大楼,在建时一直在在建工程科目挂着,现在已经达到预定可使用状态,准备下月要开业了,但还有未付的工程款,应该怎么做账?
答: 1、应在工程验收移交使用时按合同约定的工程结算总金额转入固定资产,借记“固定资产”,贷记“在建工程”,因此时符合固定资产达到预定可使用状态这一条件。并从次月起计提折旧。 2、欠的工程款应在工程验收时从“在建工程”账户借方中结转到“应付账款”账户贷方,结平“在建工程”账户