送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-04-13 22:59

您好,如果已抵扣就按发票按正常处理,次月取得红字发票后再做相应的账务处理。

@ 追问

2019-04-13 23:49

如果进项已经抵扣,收到红冲发票是不是要做进项转出呢?等到收到正确的发票,再正常做一笔呢?具体分录是什么呢

耿老师 解答

2019-04-14 05:24

你好!一般红票和正确的蓝票同时开具,所以收到红票时原分录红字就可以。然后根据蓝票在做正确的

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相关问题讨论
您好,如果已抵扣就按发票按正常处理,次月取得红字发票后再做相应的账务处理。
2019-04-13 22:59:30
销项大于进项的处理 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税 进项大于销项的处理,月末可以不用结转
2022-03-18 11:24:37
同学你好,对于这张票,退还给销售方,让她重新开具一张哈。现在没有进项的话,你去你的综合服务平台,看看有没有一些专票还没有收到,抓紧催一下对方把票给你哈,如果没有,只有交税了哈。
2022-04-04 23:28:34
你好 先开红冲发票,然后再开正确的!
2019-05-08 12:40:34
你好,购习方需要开红字信息表,然生对方开红字发票 收到红字发票后;做与原业分录一样的负数分录
2020-07-15 17:12:19
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