送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-08 11:45

你好,借;原材料等科目   贷;预付账款

追问

2019-04-08 11:47

不懂,

追问

2019-04-08 11:47

那剩余多的发票金额如何处理

追问

2019-04-08 11:49

比如这样:借:库存商品 500  应交税费80,贷:银行存款570

邹刚得老师 解答

2019-04-08 11:54

你好,比如预付570,借预付账款  570   贷;银行存款  570 
取得580的发票,借:库存商品 500 应交税费80,贷:预付账款  580  
预付账款期末10就是代表应付未付的款项

追问

2019-04-08 11:58

那剩下10的块,不做付款了,该怎么处理?

追问

2019-04-08 12:00

那时属于做营业外外收入吗?

邹刚得老师 解答

2019-04-08 12:02

你好,不需要支付了就需要转到营业外收入核算的

追问

2019-04-08 12:06

那分录是怎么写?

邹刚得老师 解答

2019-04-08 12:08

你好,借;预付账款    贷;营业外收入

追问

2019-04-08 12:29

好的,谢谢

邹刚得老师 解答

2019-04-08 12:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;原材料等科目 贷;预付账款
2019-04-08 11:45:20
你好,发票金额比付款金额大,如果差额还有付款,就挂往来科目
2019-04-08 11:45:34
借管理费用,进项贷银行存款营业外收入。
2021-07-07 08:52:14
您好 请问多开的金额对方会开具红字发票么
2019-03-27 10:44:46
你好,这个你借。应付账款贷营业外收入
2023-05-23 15:49:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...