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庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-07 15:12

在做职工福利费时,借:应付职工薪酬--职工福利费;贷:现金或银行存款,在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费

时光 追问

2019-04-07 15:14

谢谢老师

庄老师 解答

2019-04-07 15:16

应该的,给个五星好评

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相关问题讨论
在做职工福利费时,借:应付职工薪酬--职工福利费;贷:现金或银行存款,在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费
2019-04-07 15:12:12
企业计提福利费的会计分录为: (1)发生福利费支出时 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:现金等 (2)月末,分配时 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 (3)结转损益时 借:本年利润 贷:管理费用-福利费
2018-11-05 08:19:52
对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
2021-02-14 11:17:04
你好,一个计提了,一个直接计入了福利费
2017-06-22 14:46:03
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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