送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-29 10:47

你好  按你实际付款金额做49980即可 但是182开不了的票 你汇算调增处理即可

LFF 追问

2019-03-29 10:53

是这样的,老师, 刚开始汇款的时候,就借:应付账款     49980      贷:银行存款      49980      现在拿到发票,借:销售费用 -快递费      49798          贷:应付账款     49798    ,应付账款就有余额了,要怎么调增,不太明白

meizi老师 解答

2019-03-29 11:02

你好 你做费用  借:销售费用 -快递费  49980 贷:应付账款 49980 按实际业务来  剩下182元没发票的你汇算处理即可

上传图片  
相关问题讨论
是这样的,老师, 刚开始汇款的时候,就借:应付账款 49980 贷:银行存款 49980 现在拿到发票,借:销售费用 -快递费 49798 贷:应付账款 49798 ,应付账款就有余额了,要怎么调增,不太明白
2019-03-29 10:53:32
你好!你们是付款方吗?如果能确认的话可以计入营业外支出。
2021-09-06 15:25:11
您好 可以作为营业外支出
2019-11-06 18:31:45
你好,正确的应该是借库存商品贷预付账款吗?
2022-04-24 18:12:19
可能是想要点好处吧,让他再退100,我个人私下发100块给他,人家不肯退,
2019-01-09 15:07:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...