送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-19 17:12

借其他应收款,贷银行存款

庄老师 解答

2019-03-19 17:12

收到,借银行存款,贷其他应收款

869113472 追问

2019-03-19 17:20

老师,我们把代垫的运费做了制造费用,现在现金收到了这笔运费,应该如何做账呢

庄老师 解答

2019-03-19 17:22

你好,冲减制造费用,借现金,借制造费用(负数)

869113472 追问

2019-03-19 17:24

好的老师,谢谢您

庄老师 解答

2019-03-19 18:00

应该的,给个五星好评

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相关问题讨论
借其他应收款,贷银行存款
2019-03-19 17:12:28
您好!你实际垫付的时候有做分录吗?
2020-06-02 10:33:53
借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000 对方垫付的运费付款处理。 挂账的分录是 借:费用类(或原材料、库存商品)1000 贷:其他应付款1000
2019-06-06 09:38:15
您好!借:现金等 贷:其他应收款。
2016-04-19 09:26:22
借;银行存款 贷;应收账款
2016-04-19 10:02:50
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