您好,因社保调整,补去年的金额。这个应该怎么记账 问
这个借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬-社保。 答
写会计分录科目答案 问
你这个重新提问吧。带上其他条件。 答
老师,我们销售的产品,有应税产品和免税产品,主营业 问
你好,同学 是的,这些费用都能抵扣的 答
利息可以开专票吗? 问
你好,可以开专票的,但是没法抵扣的 答
老师这题知道怎么算了,但是不理解麻烦老师说说下 问
同学你好,交易费用10万元是另外支付的,计入投资收益。 答
应收账款期末余额为负数,贷方大于借方,是余额直接填列到预收账款还是,根据借方贷方的明细,借方填到应收账款,贷方填到预收账款
答: 你好,资产负债表应收账款余额为负数可以填列到预收账款里面
应收账款的明细账一般按照客户来分类,假设说针对A客户。在一个会计期间内,赊销A客户1万A材料货款,同时预收了A客户1万B材料货款,没有坏账。如果只使用“应收账款”一个账户,那么报表中“应收账款”和“预收账款”都分别填列“0”,但是同时使用应收账款和预收账款,那么报表中“应收账款”和“预收账款”都分别填写1万。因为操作方式的同导致了报表中资产的增加,我的这个描述中有什么问题吗?或者说正确的操作应该怎样呢?
答: 你好!实际工作中一般应收与预收账款同一客户的只启用一个科目核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好。假如,预收账款明细账A公司5;B公司4;C公司3;D公司-17。重分类时,应收账款+预收D公司借方17还是+预收账款余额5呢?谢谢
答: 应收账款%2B预收D公司借方17
动听的面包 追问
2015-12-24 18:49
邹刚得老师 解答
2015-12-24 19:07