送心意

蒙蒙

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2019-03-08 17:11

你好,差额应该做到“其他应付款”科目,等补付差额时 
借:其他应付款 
贷:银行存款

gjy 追问

2019-03-08 17:15

补付差额吗?我们企业实际是多收了客户的海运费 没有打算还给客户的 这种情况怎么处理呢

蒙蒙 解答

2019-03-08 17:17

你好,如果不还给客户的话,差额部分就进“营业外收入”科目。

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相关问题讨论
你好,差额应该做到“其他应付款”科目,等补付差额时 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-03-08 17:11:04
冲减原来计提的海运费分录
2023-04-23 21:07:25
你这里是按实际 收到金额确认收入 然后你计税是按报关金额计税 你就不存在 体现1000差额
2019-11-18 15:13:00
不用,您这只是会计入账科目 错误。 但是您申报表数据并没错的。
2022-06-18 12:48:12
你好! 记入销售费用
2019-08-02 08:50:27
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