送心意

钟老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师

2019-02-27 18:08

借:管理费用   预付账款   贷:银行存款(应付账款)

追问

2019-02-27 18:12

收到租金发票12每月摊销1的分录怎么做?

追问

2019-02-27 18:12

款先付后收发票

钟老师 解答

2019-02-27 18:32

1月:借  管理费用   贷  预付账款

钟老师 解答

2019-02-27 18:33

款先付后收票     借:预付账款    贷  银行存款

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用 预付账款 贷:银行存款(应付账款)
2019-02-27 18:08:08
你好 没有发票,正常做分录,只是不能所得税税前扣除。摊销房租 借 管理费用 贷 预付账款
2020-06-07 12:35:03
您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
2018-06-12 21:56:37
同学,你好,支付收到发票时,借:管理费用 预付账款 贷:银行存款,按月分摊时,借:管理费用,贷:预付账款
2020-03-26 10:20:38
您好,支付时,借;预付账款,48000元,贷:现金或者银行存款,48000元,没有收到发票,也需要摊销的,借;字处理费用-租赁费,3000元,应付职工薪酬-福利费1000元,贷;预付账款,4000元。
2018-06-12 21:42:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...