送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-13 18:11

你好 借方预付账款 贷方银行  按月分摊 借方管理费用贷方预付账款

夏末 追问

2019-02-13 18:14

老师,1月付的款,1月也收到发票。也是这样操作吗?

meizi老师 解答

2019-02-13 18:15

你好是的 你要分摊的话 需要这样体现分录

夏末 追问

2019-02-13 18:16

好的,感谢老师

meizi老师 解答

2019-02-13 18:22

不客气的 满意请给予评价

夏末 追问

2019-02-13 18:51

老师,我又想到上面情况的延伸问题,还有以下不同情况,情况二:2019年1月,银付一笔  财务软件服务费(1月一12月一年服务费,)但发票当月未收到。分录也这样做?因为没发票,1月要不要分摊费用,还是等发票来了当月开始往后分摊?

meizi老师 解答

2019-02-14 09:12

你好  是的  发票未到先付款的 先做预付账款 你可以等发票来 补分摊

夏末 追问

2019-02-14 09:33

哦,情况二操作就是:借  预付帐款 贷  银行存款   等发票来了 再补前面月份分摊。

meizi老师 解答

2019-02-14 09:35

你好 可以的  等发票来补分摊即可

夏末 追问

2019-02-14 09:55

好的,那第三种情况:还是上面例子,1月收到软件服务费发票  专用发票(1月-12月服务费),但因原因未当月付款,。。。这样如何记科目?

meizi老师 解答

2019-02-14 09:56

你好  没付款的话挂应付账款

夏末 追问

2019-02-14 10:16

老师,应付帐款  我知道,然后具体呢?既然票已到,本月开始就要分摊了,这个分摊怎么做?

meizi老师 解答

2019-02-14 10:17

你好 借方费用贷方其他应付款或者应付账款  借方其他应付款或者应付账款 贷方银行

夏末 追问

2019-02-14 10:31

好的,谢老师!

meizi老师 解答

2019-02-14 10:33

好的  不客气的 满意请给予评价

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你好 借方预付账款 贷方银行 按月分摊 借方管理费用贷方预付账款
2019-02-13 18:11:08
你好,软件费金额大的需要计入无形资产,按月计提无形资产摊销。 服务费可以直接计入当期管理费用
2018-10-13 10:47:03
你好,不一定,有些更新需要服务商来操作
2020-03-26 04:34:35
这个得问你软件售后 快账的不用服务费的 之前我们用的金蝶需要的
2019-06-26 09:22:08
你好,可以的,只可以这样处理。
2022-08-10 09:45:53
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