送心意

英老师

职称中级会计师

2019-01-26 12:09

同学好,作进项税额转出会计分录 ,借计成本费用,货计应交税费-应交增值税(进项税额转出)

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-01-26 12:10

然后呢,一个分录不平呀,比如又看了新票

英老师 解答

2019-01-26 12:11

收到新的发票重新按正常会计处理,

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-01-26 12:12

那进项税转出余额在余额表上一直挂着呢

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-01-26 12:12

到月底怎么处理

英老师 解答

2019-01-26 12:13

进项税转出月末时结转到应交增值税-未交增值税

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-01-26 12:15

是现转到转出未交在转到未交增值税吗

英老师 解答

2019-01-26 12:28

月末时结转到应交增值税-未交增值税

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相关问题讨论
同学好,作进项税额转出会计分录 ,借计成本费用,货计应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-01-26 12:09:18
您好 请问您已认证未抵扣的发票 进项税额计入的应交税费——待认证进项税额还是应交税费——应交增值税——进项税额
2019-03-13 09:33:12
您好 您购买材料已认证未抵扣的发票请问分录怎么写的
2019-03-13 09:02:06
您好,收到发票时,借;工程施工-材料费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款,返还时,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
2018-10-27 22:59:42
你好,进项税额计入待认证进项税额
2020-06-09 15:44:28
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