送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-02 10:00

残疾人就业保障金是按公司的工资和人数来填报的,如果没有残疾人,就是要缴纳的

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相关问题讨论
残疾人就业保障金是按公司的工资和人数来填报的,如果没有残疾人,就是要缴纳的
2019-01-02 10:00:56
带上残疾人证和劳动合同以及社保证明去地税办理减免
2015-09-15 22:05:13
可在管理费用下设二级明细残疾人保障金,在填写地税报表时按(单位人数*1.5%-单位安置的残疾人数)*年平均工资,年平均工资一般是系统设好的不用填写,和报其它的一样申报缴款就行
2014-09-15 10:14:55
借:管理费用--残保金 贷:银行存款
2015-09-10 14:26:24
 企业缴纳残疾人就业保障金通过“管理费用——残疾人就业保障金”核算,根据《关于企业补贴收入征税等问题的通知》(财税[1995]81号)规定,纳税人根据各省、自治区、直辖市人民政府统一规定缴纳的残疾人就业保障金,可在企业所得税税前扣除。   一、企业应在“其他应交款”科目下设置“应交残疾人就业保障金”明细科目(外商投资企业在“其他应付款”科目下设置“应付残疾人就业保障余”明细科目),核算企业按规定应缴纳的残疾人就业保障金。   二、企业按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记“管理费用──残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应交款──应交残疾人就业保障金”科目或“其他应付款──应付残疾人就业保障金”科目;实际上交时,借记“其他应交款──应交残疾人就业保障金”或“其他应付款──应付残疾人就业保障金”科目,贷记“银行存款”科目。   企业超比例安置残病人就业或者为安排残疾人就业做出显著成绩,按规定收到的奖励,借记“银行存款”等科目,贷记“管理费用──残疾人就业保障金”科目。   三、企业逾期未缴纳残疾人就业保障金,按规定缴纳的滞纳金,借记“营业外支出”科目、贷记“银行存款”科目。   1、照上海市有关规定,如果公司没有录用残疾人的,必须缴纳工资总额的1.6%作为残疾人保障金。   2、上海市有关规定,必须相当于员工总数1.6%的残疾人就业。即录用一个残疾人的支出可以抵掉62.
2015-07-06 11:55:12
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  • 100202.是否存在非经常性指标,指标扣分91,但是我的

    非经常性指标缺失是指:在评价年度内,税务管理系统中没有纳税评估、大企业税务审计、反避税调查或税务稽查出具的决定(结论)文书的记录。 另,根据《国家税务总局关于纳税信用管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第15号)第二条:自开展2020年度评价时起,调整纳税信用评价计分方法中的起评分规则。近三个评价年度内存在非经常性指标信息的,从100分起评;近三个评价年度内没有非经常性指标信息的,从90分起评。 

  • 我记得是“单独估价作为固定资产的土地与固定资

    你好, 单独估价作为固定资产入账的土地,实际上是不应计算提取折旧的。这是因为土地属于无形资产,而无形资产与固定资产在会计处理上有所不同。 根据相关规定,单独估价作为固定资产入账的土地不得计算提取折旧。外购的土地应作为“外购无形资产”入账,按照不少于10年的期限进行摊销。同样,作为投资或受让的无形资产,如果有关法律或合同规定了使用年限,那么可以依据这些规定或约定的使用年限进行分期摊销。 而固定资产的折旧处理则有所不同。固定资产应当按月计提折旧,自达到预定可使用状态时开始计提,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提。固定资产的折旧计提是根据其预计使用寿命和残值来确定的,与土地作为无形资产的处理方式不同。 因此,单独估价作为固定资产的土地并不与固定资产一样计提折旧摊销。而土地作为无形资产,根据相关规定是需要进行摊销的,但摊销的方式和期限与固定资产的折旧处理不同。

  • 老师,我没看懂,汇算清缴,风险提示这个◆ 1.您单位填

    5.《资产负债表》中存货的减少额大于营业收入和视同销售收入金额或存货增加,但营业收入小于期初存货,老师,这条有些奇怪,我没填A105010表,我是小微企业,还有是我营业收入没有小于期初存货,我2023年全年收入:2005372.02,存货减少618610.25-304320.7=314289.55,我这个没错是吗?

  • 老师,一般纳税人收到进项税,在没有抵扣前入账是的

    入应交税费——待认证进项税额 抵扣入应交税费-应交增值税-进 进项大于销项就不用做分录了先,如果进项小于销项 借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进

  • 老师,我们去年开出去工程款得发票,税都交了,今年甲

    分录就是借 :营业收入 应交税费 增值税 销项税 贷:应收账款么 原来开了32万,现在要求把原来的红冲,重新分次开,本月只开4万,多会有钱付款了,多会开剩下的 那原来做的成本结转要做处理么,这样就会影响本年的利润和税

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