你好,请问企业账上有入账固定资产,有计提折旧,但是 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
老师我打印账薄,用友系统,银行日记账,总账,科目余额 问
您好,直接打印,不用做科目目录,这些只是做为会计档案保存,查看的几率是1%,要查也是电子档查 答
我是个体户,收款账号是公户,我开发票的销售方银行 问
您好,最好填公户的 答
这个职工薪酬账载金额跟税收金额有差额,差额62644 问
你好,账载金额一般是应付职工薪酬的 贷方金额 税收金额是根据工资表实际发放应发工资金额合计 答
法人的借款需要一年年末归还吗? 问
您好, 是的 最好在年底前归还的 答
支付工资可以做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款吗
答: 少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
①借:管理费用_社保 979.09 管理费用_公积金 140贷:应付职工薪酬_社保 979.09 应付职工薪酬_公积金 140 ②借:应付职工薪酬_工资 497.16 贷:其他应付款 497.16 ③借:管理费用_职工薪酬 497.16 贷:应付职工薪酬_工资 497.16 18年少做了以上分录,怎么调账啊?
答: 你好,你们使用的是小企业准则吗?
第三方公司帮我公司员工发工资 通过计提:借 管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 付款:借其他应付款 贷银行存款这样可以吗
借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
老师,我计题工资:借:管理费用3万,贷:应付职工薪酬一应付职工工资3万发工资,我没发完,借:应付职工薪酬一应付职工工资2万,贷:其他应付款一应付职工薪酬一张红,这样做可以吗?
老板垫发工资,借:管理费用5000贷:应付职工薪酬 5000借:应付职工薪酬5000贷:其他应付款—李莉5000这样做分录可以不