公司借款200万给另一个公司,分录怎么做 ,收到利息 问
你好,这个你借其他应收款贷,银行存款。 收到利息,借,银行存款贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,我想问下费用报销单的填写格式有没有要求,是 问
你好,这个没有要求的,合理就行。 答
老师 我们公司去年的一笔劳务费用直接通过专户发 问
借工程施工 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款需要出一个委托书,需要对方支付的证明。然后,你今年做了收入之后,再结转到主营业务成本就行。 答
3、:某公司发行优先股,发行价为每股10元,每股支付 问
求该优先股的资金成本1/10/(1-5%)*100%=10.53% 答
请问,实际拿到手工资10000,怎么倒推税前工资?如果社 问
你好,每个月到手都是1万吗? 答
上月计提工资与本月实发工资不一致,少提补提,多提红冲是吗
答: 上月计提工资与本月实发工资不一致,少提补提,多提的话可以不红冲 本月少计提就可以了
请问老师,我三月份销售人员工资1000元,实际当月计提了,而四月份发放工资时候,误以为三月份没计提,所以四月份当时就直接做了销售费,这样做的分录,借:销售费用,贷库存现金,现在发现,那账上还有应付职工薪酬1000,那现在那一千改怎么冲销掉?做怎样的分录呢?谢谢
答: 借;销售费用 1000(红字)贷:应付职工薪酬 1000(红字)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,去年有一笔计提的工资,多提了,现在发现了,跨年了,可以把多计提的工资红冲了吗?钱数是一千零几块钱,
答: 做借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润