老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
,上个计提水电费时,做了借,制造费用~水电2000贷,其它应付款~水电2000.当时转到,借生产成本2000,贷制造费用水电2000,今天发票拿过来多计提了800老师,那现在怎么冲呢
答: 借:制造费用~水费-800 贷:其他应付款~水费-800
预提费用这科目现在不用了,预提时就借:贷:制造费用-水电 贷:其他应付款-水电; 结转借:生产成本-水电 贷:制造费用-水电 ;付款时贷:其他应付款-水电 贷:制造费用-水电 。是这样么?
答: 你好 是的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
因为我们公司是当月交纳上月的水电费,对方按规定每个月给我们公司开2000元3个点的水电费专票(方便做账),我们公司员工宿舍的水电费需要员工自己出,那我收到水电费专票时是直接做 借:制造费用 1709.41 应交税费-增值(进) 290.6 贷:其他应付款2000 还是借 制造费用 821.45 其他应收款-员工水电费 887.69 应交税费(进) 贷:其他应付款 2000 计提工资分录时做了一步贷:其他应收款 887.69
答: 你好。需要把职工部分单独提出来,不能全额计入制造费用的
上个月制造费用水费录入制造费用电费了怎么处理 借:制造费用水费 贷制造费用电费 。然后 ,在本月 结转制造费用时 这笔也要结转吗 ?借:生产成本辅助生产成本 贷制造费用水费吗
老师 请问 工厂水电费计提 分录是不是 借:制造费用-水电费 贷:应付账款(其他应付款)-水电费,要付款的时候 ,借:应付账款(其他应付款)-水电费 贷:银行存款 付了 还没收到发票要怎么做呢
现在预提费用取消了,我预提水电费的时候,做:借:制造费用~水电费 贷:其他应付款~ 某某公司 次月收到发票的时候做:借:其他应付款水电费 应交税费~应交增值税 贷:银行存款
计提2月工厂水电费,借制造费用-水539元,电18000 贷其他应付款-B,然后 我们实际支付2月水电费是水是820.98 电173.91.91元,怎么做分录冲销少计提的水费和多计提的电费
@悦悦💕 追问
2018-12-26 19:18
暖暖老师 解答
2018-12-26 19:20
@悦悦💕 追问
2018-12-26 19:22
暖暖老师 解答
2018-12-26 19:32
@悦悦💕 追问
2018-12-26 19:39
暖暖老师 解答
2018-12-26 19:59
@悦悦💕 追问
2018-12-26 20:55
暖暖老师 解答
2018-12-26 21:05