送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-24 16:01

借:管理费用-职工福利    贷:应付职工薪酬-福利费 
 
支付时会计分录:      借:应付职工薪酬-福利费          贷:库存现金或者银行存

kiwi 追问

2018-12-24 16:08

老师,当中应付职工薪酬可以省略吗?有什么含义?

佟老师 解答

2018-12-24 16:09

这个最好不要省略,以后在统计时会方便的

kiwi 追问

2018-12-25 09:37

公司买了一台饮水器,1599元。老板要求按照固定资产入账。并且一次性把折旧折完。请问可以怎么做吗?

佟老师 解答

2018-12-25 09:39

不可以的,如果你按照固定资产入账就要按照规定年限摊销

kiwi 追问

2018-12-25 09:47

饮水机的规定摊销年限是多久?

佟老师 解答

2018-12-25 09:49

按照3年摊销,电子类产品

kiwi 追问

2018-12-25 09:56

是拿1599元减去净残值后的余额,除以36个月,就是每月的折旧额。是这么做吗?

佟老师 解答

2018-12-25 10:15

这个就别做残值了,价值太小没必要

kiwi 追问

2018-12-25 10:23

那就1599元,÷36个月

佟老师 解答

2018-12-25 10:44

对直接除36个月,求得一个月计算

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2018-12-24 16:01:59
你好!你有发票吗?医院会开发票的给你的。你可以用发票入账
2018-12-24 11:48:44
嗯,你好,同学可以公转私的,但是你得要求这个员工把那个医院给他开的票据给你们报销。
2022-03-21 10:30:37
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-05-31 16:41:09
您好,按代收代付处理,还给老板就是借其他应付款~医药费,贷银行存款
2021-11-04 16:46:47
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