送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-21 09:01

如果收到发票是总计500的话 最后一个分录是正确的 
也可以不通过应付账款 全部预付账款核算

星星知我心 追问

2018-11-21 09:05

明白了。谢谢老师!

bamboo老师 解答

2018-11-21 09:07

不用谢 满意请给五星好评

星星知我心 追问

2018-11-21 09:07

最后一个分录都用预付款还

bamboo老师 解答

2018-11-21 09:08

最后一个分录都用预付账款  可以的

星星知我心 追问

2018-11-21 09:08

是用应付款以后查账方便⼁乛⼀乛⼀呢?

bamboo老师 解答

2018-11-21 09:14

用应付账款也可以的

星星知我心 追问

2018-11-21 09:16

哪个科目以后查账方便?

bamboo老师 解答

2018-11-21 09:17

预付账款查账方便 可以看到你从开始到结束跟这个供应商发生了多少往来 账上余额还有多少  你这样的话 还增加了一个应付账款科目

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还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
借:长期待摊费用 贷:预付账款
2019-01-23 15:17:32
同学你好可以的,但问题是发票怎么获取。如果会员卡是公司支付没有问题,可以解决发票问题。
2019-11-20 00:12:58
借:长期待摊费 贷:应付账款 摊销分录 借:管理费用--研发费-装修费 贷:长期待摊费 这样做分录可以吗? 可以
2019-06-18 13:57:39
你好,长期待摊费用这个科目还有,核算一年以上的费用。
2020-11-30 09:52:33
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