送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-17 19:32

你这个其他应收款是啥情况?

9447707 追问

2018-11-17 19:37

就是预付多付了,然后我们实际只支出了一半,剩下的要让对方公司退回

maize老师 解答

2018-11-17 19:38

那就只用预付这个就可以,你退回冲回这个就可以,不要同一个客户和供应商用几个往来科目。

9447707 追问

2018-11-17 19:41

不明白,就是我预付了对方3万,然后实际支出1.5万,产生费用的时候我就记账了,按你说的只用预付那我实际支出的费用是1.5万怎么冲回?后面对方是把1.5万元还我们了,那我具体的分录要怎么写?

maize老师 解答

2018-11-17 19:44

不是你支付3万就做借预付3万贷银行 ,退回的时候做借银行贷预付账款1.5万,你的费用做借xx费用 1.5贷预付账款1.5

9447707 追问

2018-11-17 19:45

费用是先支出的,然后退回的时候隔了几个月这样

maize老师 解答

2018-11-17 19:46

那就先把费用做前面就可以,支付3万就做借预付3万贷银行 ,你的费用做借xx费用 1.5贷预付账款1.5,退回的时候做借银行贷预付账款1.5万。

上传图片  
相关问题讨论
你好,代发工资的话,收到钱,借:银行存款,贷:其他应付款。支付,借:其他应付款,贷:银行存款。
2021-03-30 20:15:00
你好 可以 你可以先这样挂着
2019-08-13 14:27:59
你好,借方通过预付账款科目核算
2019-07-12 08:50:04
你可以具体看下这两个科目的定义。一般企业用的是权责发生制
2019-06-05 23:43:29
对方扣钱的时候你给的钱还是从应收款里面扣除的
2019-04-25 11:14:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...