送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-11-09 21:58

你好!出纳的现金银行日记账做个调节项,不够后期建议月末最后一天盘点核对余额,避免出现跨期余额对不上现象。

然迅 追问

2018-11-09 22:34

是这样的,我这边月底都把账结完的,可最后,出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上,时间就出现了差异,该如何调整

然迅 追问

2018-11-09 22:37

比如说,我十月的单子都做完了,出纳那边他把十月的留些下个月做,我两的账就对不上,然后之前的账会计也有了,很乱,刚接手账也对不上

肖老师 解答

2018-11-09 22:45

你举个具体的列子。

然迅 追问

2018-11-09 23:12

我十月份的买的东西,报销单都拿过来了。账我也做了,库存也入了,有些都出库了,出纳那,要下个月才做,和我这边和他对不上,该怎么调整

肖老师 解答

2018-11-09 23:34

把银行冲掉,借:银行存款 贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好!出纳的现金银行日记账做个调节项,不够后期建议月末最后一天盘点核对余额,避免出现跨期余额对不上现象。
2018-11-09 21:58:14
你好。出纳会计需要同步的。
2019-02-13 21:39:49
你们公司的会计期间如果是按正常月份轧账的话,以你们自己的实际业务处理即可,客户对账可以按对方的要求对账,二者并不冲突呢
2017-12-09 13:00:21
那就每个月都正常结账,没有发生业务的月份空结账
2015-10-28 11:21:41
你好!这种只能由老板来解决。我不知道你们的操作,不是应该报销的时候,由相关人员拿报销单给会计入账,然后才出纳付钱吗
2017-11-17 08:48:50
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