送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-06 15:50

你好!客户罚你们5000,你们罚供应商的?

追问

2018-11-06 15:51

对的 因为是供应商的司机偷的。协调后的结果是扣除供应商的应付款。

宋生老师 解答

2018-11-06 15:55

您好!因为这个货少了,对你们客户,借库存商品95000 贷应付账款95000就好了。
你们的供应商,借其他应收款-司机 贷应收账款-你们公司。

追问

2018-11-06 15:57

贷应收账款这个不理解,为什么贷应收账款-我们自己公司呢?

追问

2018-11-06 15:58

这个是罚款,可以计作费用类吗?

宋生老师 解答

2018-11-06 16:00

您好!你不是说,你们的供应商如何做吗?
还是你说你们自己做账如何做?

追问

2018-11-06 16:00

而且这笔扣款在供应商的货款里面扣除,跟司机没有关系了。

宋生老师 解答

2018-11-06 16:02

你好!你现在是要站在你们公司的立场来做这个分录是吗

追问

2018-11-06 16:02

我们自己的帐。对于客户和供应商那边自己要做的会计分录。

追问

2018-11-06 16:03

是的 老师

宋生老师 解答

2018-11-06 16:07

你好!对你们的客户,因为你少给了5000块钱的货。那么你们应该借应收账款95000 贷主营业务收入  应交税费应交增值税
而同样的,你也只需要付95000给你供应商了。借库存商品等 贷应付账款95000
如果你有预付什么的,就要再看具体情况了

追问

2018-11-06 16:14

嗯 了解了 换种思维,因为客户那边是采取罚款的措施,那么这笔5000可以计作销售费用吗?这样可行吗?

追问

2018-11-06 16:21

老师 你讲解的好仔细啊,赞

宋生老师 解答

2018-11-06 16:30

您好!因为你要找你供应商来的,你们公司本身没负担这个费用,所以不能计入费用。

追问

2018-11-06 16:32

好滴

宋生老师 解答

2018-11-06 16:36

您好!欢迎下次再来探讨。

追问

2018-11-06 16:44

宋生老师 解答

2018-11-06 16:45

您好!欢迎下次再来探讨。

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你好 收到发票了吗?
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你是支付一方是吧,发票怎么开
2019-08-07 12:44:18
借 原材料 /库存商品 贷 营业外收入
2017-01-04 16:52:42
您好,一般情况下,借;库存商品等科目,负数,贷;应付账款,负数。
2017-07-15 15:24:25
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