送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-29 15:53

需要计提的,通过应付职工薪酬--福利费  科目核算 
借:管理费用—福利费   贷:应付职工薪酬--福利费   
借:应付职工薪酬--福利费    贷:库存现金

辜老师 解答

2018-09-29 15:58

最好计提,通过应付职工薪酬—福利费过渡一下

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相关问题讨论
第一种吧
2017-03-29 12:18:22
单位缴纳部分:借:管理费用--社保等 贷:应付职工薪酬--社保等(单位)
2017-04-27 16:43:08
你好,不可以的,这样不利于数据统计
2020-03-20 06:47:22
你好,第二个分录直接就是不对的。
2020-06-16 16:25:48
借:库存现金 贷:银行存款 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金
2019-09-10 09:36:53
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