送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-20 15:08

老师

宋生老师 解答

2018-09-20 15:08

您好!一般是要计提的。借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。

WiNi 追问

2018-09-20 15:10

计提是按什么标准计提呢

宋生老师 解答

2018-09-20 15:12

你好!计提按实际发生计提就好了

WiNi 追问

2018-09-20 15:14

那老师是不是发生业务时 
借:应付职工薪酬_应付福利费 
贷:  银存或现金 
 
月末结转 
借:福利费 
贷:应付职工薪酬_福利费

宋生老师 解答

2018-09-20 15:15

您好!可以是可以,但是正常是先计提在支付。就是第二个分录,然后第一个

WiNi 追问

2018-09-20 15:16

懂了,谢谢老师

宋生老师 解答

2018-09-20 15:18

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
老师
2018-09-20 15:08:03
您好 需要通过应付职工薪酬-福利费
2019-06-17 15:33:18
您好!建议计入应付职工薪酬核算
2017-05-09 10:40:25
你好 直接列入管理费用-福利费 如果正规点企业: 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借 应付职工薪酬-职工福利费 贷 银行存款或现金
2018-07-11 12:08:56
学员你好,建议通过应付职工薪酬过度一下,准则要求的,如果不想麻烦也可以,就是有点不规范
2022-08-06 09:05:40
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