老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
现在还需要计提福利吗吗。付职工医疗费,可以直接计入福利费,不通过应付职工薪酬_应付福利费吗
答: 老师
#提问#请问员工产生的工伤医疗费如果直接记入制造费用-福利费,还需要通过应付职工薪酬-福利费吗?
答: 您好 需要通过应付职工薪酬-福利费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
食堂的调味品、医疗费报销,这些可以直接计入管理费用-福利费吗?还是要先计提应付职工薪酬-职工福利费?
答: 你好 直接列入管理费用-福利费 如果正规点企业: 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借 应付职工薪酬-职工福利费 贷 银行存款或现金
宋生老师 解答
2018-09-20 15:08
WiNi 追问
2018-09-20 15:10
宋生老师 解答
2018-09-20 15:12
WiNi 追问
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宋生老师 解答
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WiNi 追问
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宋生老师 解答
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