老师 一般给甲方的采购人员的客户费用如何处理? 问
你好!这个计入销售费用-交际费 答
老师这个怎么做 , 谢谢老师答疑下谢谢 问
你好同学 你的问题在哪里 答
我司已经是科技型中小企业 ,怎样看什么时候申请成 问
您好,这个的话,是会短信通知的,一般都是15天这个 答
您好,对于打造网红的前期费用,例如网红的健身费用 问
您好; 网红是你公司员工吗?你们属于经纪类公司吗?才好判断是否计入成本还是费用 答
[图片]老师这道题是选cd还是acd 问
你好,先看一下题目,请稍等 答
老师,我想问一下,这个代扣的个人社保,公积金不是应该属于其他应收款吗,那如果是书上的其他应付款,下次员工实发,扣回来,怎么做分录呢
答: 同学,你好 1.个人社保公积金如果是先代垫后扣除,计入其他应收款,如果是先扣除再缴纳计入其他应付款 2.如果书上是其他应付款,下次员工实发时,直接按扣除其他应付款后的工资发放
老师,31号,我们的业务员开了一张5000元的普票回来,他财务上有3000元借条,外面还欠2000元配件款没有结清,请问,我这样做分录可以吗?借:原材料5000,贷:其他应付款2000,其他应收款3000
答: 您好 这样账务处理可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
#提问# 老师,其他应收款为负数,其他应付款为正数,都是同一个人 合并科目是该怎么做分录?
答: 实际上都是其他应付款,把其他应收款的贷方转入其他应付款 借:其他应收款 贷:其他应付款
老师其他应收款借方和贷方我做成了其他应付款,的借方我现在想把这笔分录调成正确的,如下借其他应收款贷其他应付款这样做分录后其他应收款的借方金额就不对了
老师。我想问一下,今天查账突然发现上一个会计,把上一年度,法人给公司的借款,其他应付款四十几万,做成其他应收款了,我现在调账的话,要怎么做分录呢,是内账