送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-28 11:12

借:银行存款195000 
借:财务费用——银行手续费5000 
贷:应收票据200000

海贝 追问

2018-08-28 11:14

他欠了我们公司7万的货款,把应收账款转为应收票据,剩余的款13万做预收款,但是实际到银行账只有195000

海贝 追问

2018-08-28 11:15

而应收票据上提现的是20万

江老师 解答

2018-08-28 11:16

你是20万元的银行承兑汇票贴现,就是体现20万元,至于其他的账务处理,再说具体的事实

海贝 追问

2018-08-28 11:17

我是这样做账的

海贝 追问

2018-08-28 11:18

总感觉不对

江老师 解答

2018-08-28 11:20

如果是预收13万元,这个就是已提前收到了13万元的钱,与这个票据有关吗?对方不可能重复付13万元。

海贝 追问

2018-08-28 11:20

那就是我做的这个是对的是吗?

江老师 解答

2018-08-28 11:22

第一个分录做的有问题

海贝 追问

2018-08-28 11:23

实际应该怎么做,老师可以指导一下吗?

江老师 解答

2018-08-28 13:02

具体的是什么原因取得的20万元应收票据,应该是收的应收账款吧 
借:应收票据200000 
贷:应收账款200000

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相关问题讨论
借:银行存款195000 借:财务费用——银行手续费5000 贷:应收票据200000
2018-08-28 11:12:02
同学你好 给你开发票了吗?利息费
2020-09-08 11:00:11
你好,同学。 您这就是属于贴现的处理。 借,银行存款,实际收款金额 财务费用,贴现费用 贷,应收票据,票面金额 其他应付款 老板娘
2020-09-08 10:34:18
你好,借;银行存款,贷;应收票据
2020-05-13 16:49:30
借;原材料等科目 贷;应付票据
2015-12-29 09:14:58
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