老师,我们是供应链公司,提供代理采购,营收主要是代 问
你好,这种有风险的会被是认为你单位在隐瞒收入逃税。 答
老师你好,由于做账时候把律师费错入了福利费,汇算 问
需要红冲之前错入的福利费调账为律师费 答
老师 我们给一个公司供应一些特产,我们也不是专门 问
同学你好 你们是一般纳税人吗 答
老师这题怎么理解 问
你好,先看一下题目,请稍等 答
小规模纳税人,享受增值税优惠政策,季度不超30万免 问
你好,确认收入分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-小规模 不超过30万 借:应交税费-增值税-小规模 贷:营业外收入/其他收益 答
预收了部分货款。 借:应收账款(出口汇率算) 预收账款(预收时的汇率算) 贷:主营收入(出口汇率算) 是这样的吗?
答: 上述的处理分录存在一定的错误,因为还存在一定的汇兑损益,就是说计入财务费用——汇兑损益的数据 主营业务收入是按报关时的汇率确认应收账款的金额,预收账款与报关时的汇率存在差异
出口货物做应收账款时以海关单当月第一个工作日的汇率为准计算,贷方主营收入中还有运费保费啊,怎么做?
答: 你好,需要把运保费剔除做费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收到设备款,做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费,这样是对的吗?还是一定要做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借预收账款,贷应收账款
答: 你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费