老师您好,我们是建筑企业,简易计算,含税销售收入90 问
您好 应该按照您开具发票的不含税金额填写 然后扣除金额填后面的附表里面 分包扣除金额您附表没有填写吗? 答
2×18年6月1日,企业将债权投资重分类为其他债权投 问
您好,出售时确认的投资收益=30+20=50 答
请问一下,我先开票在开外经证流程有什么问题吗 问
1、登录电子税务局,右上角切换为对应外经证账号登录 2、点击跨区域涉税事项综合办理套餐→跨区域涉税事项反馈信息 3、填写到达日期和实际经营截止日期,当实际经营截止日期填写完成后,会弹出已预缴税金选择框,选择已缴纳的税金→点击确认→点击下一步 4、填写表格:征收项目→增值税,预缴税款征收率→0.02,已预缴税金→已预缴增值税税金,实际合同执行→按实填写,开具发票金额(自开)→实际开票金额,应补预交税金→已缴纳完成就填0 5、点击下一步,上传合同、发票、外经证、预缴税款完税证明、印花税完税证明、结算书→点击下一步 6、等待税务审核,审核通过后下载反馈表 答
老师咨询下,我们是消防公司,然后甲方现在没有资金 问
你好,都说了哈,不能那样干。收据就是收款的证据 答
金蝶K3旗舰版,新建账套,房地产开发公司,开发成本3级 问
你好!这个一般按项目来设置 答
去年收到一笔职工的生育保险津贴,挂到了其他应付款上,但是当时已经通过工资发放了这笔钱给员工,但是忘记核销这笔账了,现在怎么销账啊?计提工资的时候是直接算到管理费用了
答: 同学,您好,直接冲减管理费用-工资。
发工资分录 借管理费用工资贷其他应付款对吗?那对应的计提工资分录怎么做?
答: 不对 借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们出纳在发工资时把其中一部份工资没在发工资模块发,而是直接用汇款的形式汇给对方,写备用金,我能这样做吗?我在计提工资能这样做:借:管理费用-工资 贷:其他应付款吗?
答: 不对,你计提时先:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 然后再转入其他应付款
朝歌晚酒 追问
2018-08-14 09:46
朝歌晚酒 追问
2018-08-14 09:46
邹刚得老师 解答
2018-08-14 10:03
朝歌晚酒 追问
2018-08-14 10:44
邹刚得老师 解答
2018-08-14 10:45