送心意

职称

2018-08-07 16:58

就直接按你本月开的销项发票的金额申报即可。如:开票金额为100元,7月已开具3%红冲发票和6%的蓝票,7月份就只需要缴纳100的3%的税额,与6月份3%的税额算一起就是6%的税额,也就是7月份补了另外3%的税额。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-07 17:12

我司的经办6月份到大厅办理税务,柜员叫我们按6%的税额申报并且缴纳了税额。7月份我把3%的发票重红开了 后开具6%蓝票,那么7月份我要怎么填写 申报金额

解答

2018-08-07 17:20

6月份已经重新开具了6%的发票?已经把错的发票更正了?那7月份就不用再开6%的发票啦

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