我们这 有个员工3月就填了 现在我报4月的个税 下 问
他是在手机App选择扣缴义务人是企业吗? 答
老师开购茶叶发票,入账如何入,汇算的时候还需要如 问
您好, 买这个是做什么用的 答
老师,请问一下银行账号要像发票一样的电子版是什 问
你好,银行账号它并没有电子版的资料。 答
个人开房屋租赁发票 在哪里开呀,有没有路径? 问
你好,你去你电子税务局自然人业务里面,在这里面先注册,然后以个人的名义登录。我要办税里面有一个发票管理,发票代开,你看一下,在这里面能申请吧。我们这边申请不了,因为法庭。 答
财务软件记账,几期后发现科目入错了,把“其他应付 问
你好!你红字冲减,然后按正确的做 答
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借主营业务成本,贷,应付职工薪酬,这个分录正确吗
答: 你好,因为工资与每一种产品的成本对应关系不好确定,所以计提工资通过管理费用或者制造费用科目
借:主营业务成本——劳务成本贷:应付职工薪酬——工资这笔份录正确吗?
答: 你好,正确的 ,主营成本二级做工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应收账款 15000贷:主营业务收入 15000借:主营业务成本 5250贷:应付职工薪酬/应付职工工资 5250老师,以上是正确分录,上个月错记成下面这分录了借:应收账款 15000贷:主营业务收入 15000借:主营业务成本 15000贷:应付职工薪酬/应付职工工资 15000现在接手,该怎么调整?
答: 你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。 借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
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拥抱幸福 追问
2018-08-05 13:27
何老师 解答
2018-08-05 15:53