老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
我现在用的是用友U8软件,昨天将2017年的凭证修改了一下,现在要将2017年年末余额要重新结转至2018年年初余额,这个要怎么操作?
答: 你好,做期末结账就是了
用财务软件用友t3普通版,把2018年的账务处理完。现在要把2017年的账务要做到T3普通版软件上,如何操作?备注:(因先做2018年账务,没有结转2017年的余额。)
答: 你好。先建立18年的数据。现在就不能把17的数据引入18年期初数据了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友软件我2018年做了一年账,现在想在用友软件上另外重新建账套能不能把18年做账的期末余额导入19年新建账套里面期初余额?
答: 你试试新建账套和老的设置一样,然后导入老账套2019年度的年度账套,不是导入整个账套
用的用友T+12.0,我反结2017年的账后重新结账,为什么往来的科目就是预付账款其他应收 款应收 账款 预收账款等科目的2017年末余额没有转到2018年年初余额,2018年初全是0.
我公司用的会计软件是用友u8,2023年12月已将专项应付款结转,余额为0,但是24年年初自动跳出来23年11月的余额,并且当时结转的那张凭证内容也都变回去了,这种情况改怎么操作?
春天 追问
2018-06-22 11:53
邹刚得老师 解答
2018-06-22 11:54