送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-20 17:42

你好  借;销售费用   贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬  贷;银行存款 
需要工资表,发放工资表作为附件

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相关问题讨论
你好 借;销售费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 需要工资表,发放工资表作为附件
2018-06-20 17:42:52
你好,将对应的金额计入管理费用。
2019-10-11 21:59:40
您好,麻烦参考以下分录处理,谢谢。 比如销售市场价是1000元,收款500元,赠送500元,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,主营业务成本-送的产品,贷;库存商品-卖的产品,库存商品-送的产品。
2019-04-15 17:42:17
借库存商品 贷应付账款
2019-11-21 21:05:53
你好,借:现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,与正常商品分录一样
2018-01-06 11:06:01
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