送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-07 10:08

您好!这样肯定不规范了。

魏哲 追问

2018-06-07 10:12

那怎么做会比价好呢  老师? 谢谢

宋生老师 解答

2018-06-07 10:14

你好!对于税局来说,他要看的还是账跟发票,你的成本支出这些要有票据一起。

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相关问题讨论
您好!这样肯定不规范了。
2018-06-07 10:08:45
你好!外账不用分开,内账根据单位需要
2016-10-31 07:16:03
您好,这种情况下,有可能是余额计算错误了。
2019-08-21 18:00:12
不能为负数,那垫付就做借其他应付款这个不登记现金
2019-02-28 12:51:43
你好,这个是不同的核算业务,如果有银行与现金之间的往来,核对各自发生额是否一致就可以了
2018-12-04 14:37:02
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