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您还没有该课程的权限,因此无法听此课程,请联系客服升级。【学号:9844029】

目录列表
  • 税法概念、税法原则、税法要素、税收立法与我国税法体系

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  • 第一章-税收执法、税务权利与义务、国际税收关系、第四章-企业所得税纳税义务人、征税对象与税率

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  • 应纳税所得额-收入确认(1)

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  • 应纳税所得额-收入确认(2)

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  • 应纳税所得额-收入确认(3)、应纳税所得额-扣除项目(1)

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  • 应纳税所得额-扣除项目(2)

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  • 不得扣除项目、亏损弥补;资产税务处理(1);资产税务处理(2);资产损失的所得税处理

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  • 企业重组的所得税处理、企业所得税的税收优惠(1)

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  • 企业所得税的税收优惠(2);应纳税额的计算;企业所得税征收管理

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  • 个人所得税纳税义务人与征税范围税率;应纳税所得额的确定与应纳税额计算(1)

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  • 应纳税所得额的确定与应纳税额计算(2)

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  • 应纳税所得额的确定与应纳税额计算(3)、税收优惠

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  • 境外所得的税额扣除;应纳税额计算中的特殊问题处理(1)

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  • 应纳税额计算中的特殊问题处理(2)

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  • 征收管理

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  • 征税范围与纳税义务人

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  • 税率与征收率

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  • 一般计税方法应纳税额的计算(1)

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  • 一般计税方法应纳税额的计算(2)

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  • 一般计税方法应纳税额的计算(3)、简易计税方法应纳税额的计算、特定应税行为的征增值税计征方法(1)

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  • 特定应税行为的征增值税计征方法(2)、进口环节增值税的征收

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  • 出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(1)

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  • 出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(2)、税收优惠(1)

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  • 税收优惠(2)、征收管理

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  • 纳税义务人与税目税率;计税依据(1)

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  • 计税依据(2);应纳税额的计算

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  • 已纳消费税的扣除;特殊商品及环节应纳消费税计算、征收管理 ;第六章 城市维护建设税法和烟叶税法

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  • 第1、4、5章新增调整;关税法

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